Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2024 | 2224011233 | Údržba mosta D2-125 | 4500241032 | Športový klub IAMES Bratislava, Čajakova 21, Bratislava, 811 05, SK | 00688967 | 9,990,00 | |
| 08.10.2024 | 2224011236 | Projektová dokumentácia | ZM/2022/0298 | 4500240333 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 9,282,00 |
| 08.10.2024 | 2224011237 | Oprava BA960PN | 4500243510 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 2,399,72 | |
| 08.10.2024 | 2224011259 | Diesel, benzín, autodopln. | ZM/2011/0402 | 4500246024 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 18,574,89 |
| 08.10.2024 | 2224011297 | Analýza odpadovej vody | 4500231804 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 61,85 | |
| 08.10.2024 | 2224011299 | R1 Sanácia mosta 09/24 | ZM/2023/0394 | 4500241669 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 11,107,59 |
| 08.10.2024 | 2224011300 | osobné hyg. prostriedky | ZM/2023/0183 | 4500243553 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 857,49 |
| 08.10.2024 | 2224011301 | Upratovacie služby 09/24 | 4500240266 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 08.10.2024 | 2224011302 | Oprava čerpadla | 4500243266 | COPPER PLUS, s.r.o., Okoličianska 825, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 36675857 | 310,20 | |
| 08.10.2024 | 2224011303 | Zmes asfaltová ACO | 4500242916 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 240,00 |