Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.06.2026 2226006548 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 949,03
11.06.2026 2226006549 Právne služby 06/26 ZM/2017/0181 4500272830 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 1,140,00
11.06.2026 2226006550 opravy vozoviek GA 05/26 4500268776 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 125,520,94
11.06.2026 2226006551 Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel ZM/2024/0558 ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK 35704713 66,00
11.06.2026 2226006552 podpora prevádzky, údržby MS prostredia 5/26 ZM/2024/0177 4500241589 GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK 36033987 21,920,00
11.06.2026 2226006553 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 427,95
11.06.2026 2226006554 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 102,45
11.06.2026 2226006556 Materiál na opravu hadice 4500272287 Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK 31642608 30,00
11.06.2026 2226006557 servis BL289VL 4500272119 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 334,74
11.06.2026 2226006558 Oprava mosta D1-236 5/26 ZM/2025/0750 4500268041 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 118,447,14