Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.05.2026 2226004829 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 401,98
06.05.2026 2226004830 PHM, AdBlue, voda do ostrekovača ZM/2011/0402 4500270645 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 5,886,83
06.05.2026 2226004831 PHM ZM/2011/0402 4500270670 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 6,683,97
06.05.2026 2226004832 PHM, AdBlue, Autopotreby ZM/2011/0402 4500270821 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 28,544,04
06.05.2026 2226004833 PHM 4500270844 MOL Česká republika, s.r.o., Moulíkova 3286/1b, Praha 5, 150 00, CZ 49450301 1,564,70
06.05.2026 2226004834 Prístup administrátorov Recru ZM/2025/0991 4500264789 Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK 46731610 138,00
06.05.2026 2226004835 PHM, AdBlue ZM/2011/0402 4500270668 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 7,074,22
06.05.2026 2226004836 Zneškodnenie odpadu 04/26 ZML/226/2010 4500270414 FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 9,024,72
06.05.2026 2226004837 školenie zamestnancov 4500269256 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 992,50
06.05.2026 2226004838 technik PO, BOZP 05/26 ZML/223/2010 4500264797 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19