Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.03.2025 2225002798 Pracovné náradie, materiál 4500251621 REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK 47519401 921,24
21.03.2025 2225002799 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500252411 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 963,50
21.03.2025 2225002801 Spotreba elektrickej energie 02/2025 ZM/2025/0029 4500250047 Technické siete Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, Bratislava - Staré Mesto, 814 99, SK 54302102 2,794,57
21.03.2025 2225002802 zneškodnenie odpadu 03/25 ZML/381/2010 4500251981 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 575,47
21.03.2025 2225002804 Technická podpora 02/2025 ZM/2024/0081 4500253040 TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ 29055059 184,026,33
21.03.2025 2225002805 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500251818 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 163,63
21.03.2025 2225002807 oprava BL803ZS 4500252075 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 831,90
21.03.2025 2225002808 nájom plynových fliaš 02/25 4500253213 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 11,20
21.03.2025 2225002810 Provízia z predaja DZ 02/2025 ZM/2024/0093 4500253035 FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK 45616973 155,62
21.03.2025 2225002815 Provízie z predaja EDZ 02/25 ZM/2024/0115 4500253038 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 25,455,62