Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.09.2025 2225009813 Analýza odpadovej vody 4500249997 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 86,10
23.09.2025 2225009814 Komunikačné školenie ZM/2024/0284 4500258442 PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK 35730111 962,00
23.09.2025 2225009817 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500259696 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 136,93
23.09.2025 2225009818 ND na vozidlá 4500259986 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 986,35
23.09.2025 2225009819 Stavebný, hutný materiál 4500260042 AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK 00589420 963,21
23.09.2025 2225009820 Pneuservisné práce 4500260173 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 299,13
23.09.2025 2225009821 zváranie nádrže 4500260066 Miroslav Bohunický, Križovany nad Dudváhom 522, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK 35177217 450,00
23.09.2025 2225009822 Spojovací, spotrebný materiál 4500260178 SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK 34124128 154,81
23.09.2025 2225009823 Náhradné diely 4500259805 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 485,32
23.09.2025 2225009824 Elektrospotrebič ET/2025/0021 4500259609 ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK 36556050 46,80