Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.03.2025 2225002633 služby nezávisl.znalca 02/25 ZML/1054/2010 4500252838 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 71,526,10
18.03.2025 2225002634 Akumulátory 4500251938 KAMICO s.r.o., Papradia 10, Košice-mestská časť Šebastovce, 040 17, SK 31684068 980,00
18.03.2025 2225002635 čistič ostenia tunela 4500251343 websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK 46876553 3,920,00
18.03.2025 2225002636 oprava BL213KZ 4500252378 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 679,60
18.03.2025 2225002637 oprava BL213KZ 4500252501 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 207,68
18.03.2025 2225002638 Hutný, stavebný materiál 4500252230 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 265,88
18.03.2025 2225002639 ND na vozidlá 4500252517 Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK 35112999 736,80
18.03.2025 2225002640 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500252418 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,239,00
18.03.2025 2225002641 zásobník na mydlo 4500251642 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 57,00
18.03.2025 2225002642 servis traktora BA191AL 4500251341 OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK 45955956 1,431,71