Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.04.2025 2225003668 BOZP, TPO 03/2025 ZML/395/2010 4500249209 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
09.04.2025 2225003669 Upratovacie služby 03/2025 4500253281 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 496,80
09.04.2025 2225003671 Upratovacie služby 03/2025 ZM/2024/0166 4500251633 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,232,00
09.04.2025 2225003673 Upratovacie služby 03/2025 ZM/2024/0166 4500251633 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,909,60
09.04.2025 2225003674 Upratovacie služby 03/2025 ZM/2024/0164 4500248867 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,959,20
09.04.2025 2225003676 prenájom zariadení, servisné služby 03/25 ZM/2024/0054 4500254081 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 10,745,71
09.04.2025 2225003677 akceptácia bankových kariet ZM/2024/0123 4500254078 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 4,100,00
09.04.2025 2225003678 Provízia z predaja DZ 03/2025 ZM/2024/0088 4500254077 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 215,53
09.04.2025 2225003679 Oprava DBZ na R1 ZM/2024/0477 4500251671 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,781,20
09.04.2025 2225003681 Oprava DBZ na R1 ZM/2024/0477 4500250261 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,767,00