Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.06.2025 2225005600 OOPP 4500255414 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 1,687,50
02.06.2025 2225005601 revízia výťahu 4500255648 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava, 821 08, SK 31402828 10,00
02.06.2025 2225005602 ND na vozidlá 4500255750 Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 200,28
02.06.2025 2225005603 Pracovné náradie, materiál 4500255763 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 255,61
02.06.2025 2225005604 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500255460 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 177,43
02.06.2025 2225005605 servis AA300BP 4500255653 Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36381896 365,40
02.06.2025 2225005606 Deratizačné služby 5/25 ZM/2023/0415 4500252457 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 136,62
02.06.2025 2225005607 Vývoz odpadu z odpočívadla 4500254613 Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK 00315184 470,00
02.06.2025 2225005608 Set na kartuše 4500255012 MODOM PODHALE, s.r.o., Ul.1.Mája 4313, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36431117 73,17
02.06.2025 2225005609 Revízia elektrických zariadení ZM/2022/0299 4500254631 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 80,00