Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.02.2026 2226000868 SMS Direct 01/2026 4500261058 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 29,07
04.02.2026 2226000835 e-stavebný denník paušál 4500256624 First information systems, s.r.o., Andreja Kmeťa 316/16, Žilina, 010 01, SK 31638937 3,213,00
04.02.2026 2226000837 BOZP, OPP 1/26 Tomášovce 4500264660 BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK 44137699 300,00
04.02.2026 2226000838 servis GPS 02/2026 ZM/2025/0699 4500265852 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 136,00
04.02.2026 2226000840 Chlorid horečnatý tuhý TN ZM/2025/0766 4500265554 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 10,800,00
04.02.2026 2226000841 Posypová soľ TN 01/2026 ZM/2025/0766 4500265186 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 24,641,68
04.02.2026 2226000842 BOZP, OPP 01/2026 4500265117 MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK 36713112 435,00
04.02.2026 2226000843 Vrátené nápojové kupóny ZM/2024/0026 4500257202;4500263462 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 -262,40
04.02.2026 2226000846 Provízia z predaja DZ 01/26 ZM/2025/1000 4500266641 ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36539988 350,31
04.02.2026 2226000847 BTS, OPP 01/2026 4500264924 SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK 36423874 330,00