Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.10.2024 2224010983 Poplatky DC Housing 1/24 ZM/2023/0323 4500244566 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,364,30
03.10.2024 2224010984 Poplatky DC Housing 3/24 ZM/2023/0323 4500244566 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,364,30
03.10.2024 2224010985 Poplatky DC Housing 2/24 ZM/2023/0323 4500244566 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,364,30
03.10.2024 2224010986 Poplatky DC Housing 4/24 ZM/2023/0323 4500244566 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,364,30
03.10.2024 2224011026 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 2,126,95
03.10.2024 2224011064 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov ZM/2012/0361 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 973,30
03.10.2024 2224010969 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500243807 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 9,640,55
03.10.2024 2224010970 Výmena prívodných plynových hadíc 4500242338 Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK 34386769 1,627,00
03.10.2024 2224010971 Výmena prívodných plynových hadíc 4500241887 Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK 34386769 759,00
03.10.2024 2224010973 Odstránenie poruchy dopr. značenia ZML/959/2010 4500243969 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 6,198,66