Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | 2226000858 | Revízia osvetľovacej rampy | 4500265308 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 525,00 | |
| 04.02.2026 | 2226000859 | prevádzka soc. zar. 01/2026 | 4500265584 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 04.02.2026 | 2226000860 | pranie, žehlenie OOPP 01/26 | ZM/2024/0342 | 4500265678 | CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, Gelnica, 056 01, SK | 53523628 | 506,53 |
| 04.02.2026 | 2226000861 | Strážna služba 01/2026 | ZM/2025/0091 | 4500264434 | Squalus s.r.o., Dúbravka 123, Budkovce, 072 15, SK | 47483377 | 4,962,48 |
| 03.02.2026 | 2326001866 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2026/02099 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 2,833,46 | |
| 03.02.2026 | 2226000806 | Pramenitá voda Beharovce | 4500264708 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 14,00 | |
| 03.02.2026 | 2226000826 | elektrická energia 12/25 | ZM/2023/0323 | 4500266423 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,874,85 |
| 03.02.2026 | 2226000831 | odmena EETS 01/2026 | ZM/2024/0179 | 4500266277 | W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ | 26415623 | 218,304,37 |
| 03.02.2026 | 2126000029 | Prístroje a osobitné zariadenia. | 4500263361 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 2,233,50 | |
| 03.02.2026 | 2126000030 | Nákup a dodanie smerových stĺpikov | ZM/2024/0473 | 4500263407 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 9,735,00 |