Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.02.2026 2226000858 Revízia osvetľovacej rampy 4500265308 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 525,00
04.02.2026 2226000859 prevádzka soc. zar. 01/2026 4500265584 MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK 47568356 200,00
04.02.2026 2226000860 pranie, žehlenie OOPP 01/26 ZM/2024/0342 4500265678 CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, Gelnica, 056 01, SK 53523628 506,53
04.02.2026 2226000861 Strážna služba 01/2026 ZM/2025/0091 4500264434 Squalus s.r.o., Dúbravka 123, Budkovce, 072 15, SK 47483377 4,962,48
03.02.2026 2326001866 Návrhy na vyvlastnenia VP/2026/02099 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 2,833,46
03.02.2026 2226000806 Pramenitá voda Beharovce 4500264708 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 14,00
03.02.2026 2226000826 elektrická energia 12/25 ZM/2023/0323 4500266423 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,874,85
03.02.2026 2226000831 odmena EETS 01/2026 ZM/2024/0179 4500266277 W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ 26415623 218,304,37
03.02.2026 2126000029 Prístroje a osobitné zariadenia. 4500263361 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 2,233,50
03.02.2026 2126000030 Nákup a dodanie smerových stĺpikov ZM/2024/0473 4500263407 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 9,735,00