Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.09.2025 2225009780 pneuservisné práce 4500259590 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 44912951 310,98
22.09.2025 2225009798 oprava diaľ.mosta D1-096 ZM/2024/0525 4500251567 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 121,328,46
22.09.2025 2225009799 Pracovné náradie, materiál 4500259354 AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK 45860564 452,61
22.09.2025 2225009800 overenie tachografu BT530FG 4500259740 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 150,00
22.09.2025 2225009801 Pracovné náradie, materiál 4500259353 AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK 45860564 440,26
22.09.2025 2225009802 Vývoz komunálneho odpadu 4500258087 Obec Ivachnová, Ivachnová 7, Ivachnová, 034 83, SK 00590444 262,62
22.09.2025 2225009803 Služby nezávisl.znalca 8/25 ZML/1054/2010 4500260312 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 89,736,26
22.09.2025 2225009804 Služby nezávisl.znalca 8/25 ZML/1054/2010 4500260311 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 115,535,65
22.09.2025 2225009815 Bezpečnostný materiál 4500259183 BOZP Danny Agency s.r.o., Levická 7D, Nitra, 949 01, SK 46409947 548,18
22.09.2025 2225009781 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 282,65