Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.04.2026 2226003473 Poplatky za strediská 03/2026 4500266239 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 10,001,30
07.04.2026 2226003485 Servis stavebnej a technologickej časti tunelov ZM/2025/0740 4500267801 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 4,243,20
07.04.2026 2226003475 Prenájom nebyt.priest. 03/26 ZM/2023/0323 4500266147 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 6,350,30
07.04.2026 2226003486 Servis stavebnej a technologickej časti tunelov ZM/2025/0848 4500264715 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 6,514,34
07.04.2026 2226003479 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 265,00
07.04.2026 2226003487 Servis stavebnej a technologickej časti tunelov ZM/2025/0848 4500267805 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 3,818,88
07.04.2026 2226003481 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 7,00
07.04.2026 2226003482 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 201,00
07.04.2026 2226003455 Prenájom admin. priest. 3/26 ZM/2020/0411 4500264900 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 650,00
02.04.2026 2226003285 Strážna služba, 03/2026 ZM/2025/0091 4500267479 Squalus s.r.o., Dúbravka 123, Budkovce, 072 15, SK 47483377 4,962,48