Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.04.2026 5026000406 Účastnícky poplatok 4500269275 EU Generation Dipl.-Ing.Dagmar Zboray, Erlachgasse 12/16, Wien, 1100, AT 57792847 760,00
13.04.2026 2226003772 OOPP 4500268548 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 700,75
13.04.2026 2226003773 Mazivá 4500269201 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 938,59
13.04.2026 2226003774 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500268899 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 6,565,47
13.04.2026 2226003775 Zvodidlový smerový stĺpik ZM/2024/0473 4500268867 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,250,00
13.04.2026 2226003776 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500268577 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 4,836,00
13.04.2026 2226003777 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500268880 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,118,80
13.04.2026 2226003778 Pamex Panthenol sprej 4500269443 Lekáreň pri radnici spol. s r.o., Istrijská 7088/8D, Bratislava, 841 07, SK 35939338 35,57
13.04.2026 2226003779 Toner 4500269177 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 178,50
13.04.2026 2226003781 Nápojové kupóny TN 04/2026 ZM/2024/0026 4500269134 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 8,00