Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.04.2025 2225003483 oprava diaľ.mosta D1-096 ZM/2024/0525 4500251567 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 56,905,39
07.04.2025 2225003484 ochrana majetku 2Q/2025 4500249272 RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK 35763329 59,76
07.04.2025 2225003485 Provízia z predaja DZ 03/25 ZM/2024/0104 4500253816 SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK 47887184 54,76
07.04.2025 2225003486 Pranie prádla 03/2025 4500252374 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 404,45
07.04.2025 2225003563 Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 ZM/2024/0584 MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK 45860637 60,104,66
07.04.2025 2225003487 oprava, údržba strojov ZM/2025/0090 4500253145 P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK 43821316 113,39
07.04.2025 2225003573 Prenájom dávkovača vody 4500250936 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 12,30
07.04.2025 2225003488 Likvidácia odpadu 03/25 ZM/2023/0376 4500249335 Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK 35992581 695,85
07.04.2025 2225003489 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -305,46
07.04.2025 2225003490 STK, EK - AA 199 MS 4500253342 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 200,00