Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.04.2023 2323006244 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/05738 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 101,843,57
19.04.2023 2223003808 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 644,74
19.04.2023 2223003810 servis BL929PM 4500218287 Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK 41500318 700,00
19.04.2023 2223003815 kopírovacie služby 4500219257 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 119,70
19.04.2023 2223003816 služby nezávisl.znalca 3/23 ZML/1054/2010 4500219133 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 31,038,48
19.04.2023 2223003821 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 4,758,05
19.04.2023 2223003822 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,695,04
19.04.2023 2223003824 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,228,42
19.04.2023 2223003829 OaÚ nákl.motor.voz. 4500218369 Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK 46709401 1,115,00
19.04.2023 2223003832 OaÚ nákl.motor.voz. 4500218793 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 1,431,00