Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.04.2025 2225003652 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre ĽO Batizovce ZM/2012/0412 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 93,01
08.04.2025 2225003661 Podpora SAP 1Q/2025 ZM/2023/0021 4500253879 SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK 35737328 13,437,50
08.04.2025 2225003662 Autopoťah 4500253112 Anna Tabačková - Tabim plus, Veľké Rovné 266, Veľké Rovné, 013 62, SK 34501690 450,00
08.04.2025 2225003663 ND na vozidlá, chemikálie 4500253412 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 960,83
08.04.2025 2225003664 Spojovací, spotr. materiál 4500253018 DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK 50197291 44,45
08.04.2025 2225003665 Pranie a žehlenie 03/2025 4500252054 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 308,99
08.04.2025 2225003666 Pracovné náradie, ND 4500253217 Čerpadlá Tatry, s.r.o., Partizánska 688, Poprad, 058 01, SK 36514977 148,57
08.04.2025 2225003670 Zimná údržba R3 03/2025 ZML/1764/2010 4500253317 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 355,08
08.04.2025 2225003672 Oprava zvárac. zariadenia 4500250684 ARCTECH, s.r.o., Komenského 18 B, Martin, 036 01, SK 36417611 259,76
08.04.2025 2225003675 Overenie moment. kľúčov 4500253451 Homola spol. s r.o., Dlhé diely 1/18, Bratislava, 841 04, SK 31325921 192,00