Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.06.2026 2226006076 Čist.a lešt. výrobky 4500272000 Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK 33281131 159,80
03.06.2026 2226006077 Peridická údržba trafostanice 4500269110 Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK 40216888 920,00
03.06.2026 2226006078 TK a EK 4500270779 STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK 44092610 189,43
03.06.2026 2226006079 EK a TK 4500270777 STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK 44092610 67,48
03.06.2026 2226006080 Pranie 4500271232 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 230,95
03.06.2026 2226006081 Materiál, náradie 4500271736 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, Malacky, 901 01, SK 34116125 84,04
03.06.2026 2226006082 TK a EK 4500271796 BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK 50061879 374,00
03.06.2026 2226006083 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500271886 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 115,69
03.06.2026 2226006084 Oprava kamerových systémov 4500269949 Elentry s.r.o., Žihárec 126, Žihárec, 925 83, SK 56399898 975,50
03.06.2026 2226006086 Nápojové kupóny ZM/2024/0026 4500271728 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 258,50