Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.04.2025 2225004268 Ventil 4500253834 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 1,468,00
25.04.2025 2225004269 Potraviny ET/2025/0008 4500254023 Miroslav Belušiak s.r.o., Lučenecká cesta 8689/34, Zvolen, 960 01, SK 55884270 28,80
25.04.2025 2225004270 Oprava tlmičov nárazu ZM/2024/0491 4500250256 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 12,261,47
25.04.2025 2225004271 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500254380 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 107,25
25.04.2025 2225004272 Elektroinštalačný materiál 4500254408 Samuel Kirchner - SAKI, Varšavská 2497/29, Košice-Sídlisko Ťahanovce, 040 13, SK 53553365 200,90
25.04.2025 2225004273 Materiál 4500254055 AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK 43992471 411,37
25.04.2025 2225004274 Oprava tlmičov nárazu ZM/2024/0491 4500251082 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 6,327,59
25.04.2025 2225004275 Realizácia VDZ na Ceste I/11 ZM/2022/0312 4500251236 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 355,20
25.04.2025 2225004276 Skladanie plotra 4500254326 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 60,89
25.04.2025 2225004277 čistiaca kvapalina 4500253127 MANUTAN Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 49, Bratislava, 821 09, SK 35885815 264,00