Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.09.2025 2225009407 ND na vozidlá 4500259471 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 81,36
10.09.2025 2225009408 Nájom plynových fliaš 8/25 4500253190 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 49,60
10.09.2025 2225009409 zabezp.implement., prevádzky systému ZM/2014/0461 4500259865 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 487,931,38
10.09.2025 2225009410 Komunikačné školenie ZM/2024/0284 4500258442 PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK 35730111 962,00
10.09.2025 2225009411 Komunikačný workshop ZM/2024/0284 4500258442 PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK 35730111 962,00
10.09.2025 2225009414 Oprava vozoviek 8/25 ZM/2023/0316 4500258331 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 3,024,00
10.09.2025 2225009415 Separovaná sonda 4500259049 GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK 36427535 1,866,50
10.09.2025 2225009416 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 29,308,23
10.09.2025 2225009418 Zneškodnenie odpadu 8/25 4500258175 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 1,318,72
10.09.2025 2225009420 Vývoz kontajnera 8/2025 4500251259 Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK 31578861 34,04