Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.04.2025 2225003965 Termopapier 4500253603 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 137,00
16.04.2025 2225003966 oprava motora BL680ZF 4500253923 Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK 36239763 7,921,77
16.04.2025 2225003967 Chemikálie 4500253715 DT STORES s. r. o., Hlavná 929/6, Galanta, 924 01, SK 54606845 940,60
16.04.2025 2225003968 samolepky 4500253922 PIKTOGRAM SK, s. r. o., Stredná Roveň 1266/8, Liptovské Sliače, 034 84, SK 53433602 194,58
16.04.2025 2225003969 Pracovné náradie, ND na vozidlá 4500254056 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 921,22
16.04.2025 2225003970 Provízia z predaja DZ 03/2025 ZM/2024/0093 4500254289 FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK 45616973 163,15
16.04.2025 2225003971 Oboznámenie, príprava na CO 4500252149 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 45,00
16.04.2025 2225003972 zber, preprava kadávrov 4/25 4500253904 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,529,60
16.04.2025 2225003973 oprava obrubníkov 4500253766 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 830,00
16.04.2025 2225003974 Provízia z predaja DZ 03/25 ZM/2024/0112 4500254287 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 10,899,53