Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.11.2025 2225012721 oprava BA589PK 4500263261 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 4,949,26
25.11.2025 2225012722 Canader mix ET/2025/0004 4500261645 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 1,290,00
25.11.2025 2225012723 Pneumatiky 4500262769 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 2,271,20
25.11.2025 2225012724 Mazivá 4500262796 Vojtech Rácz - VOREX, Ulica Vajanského 2983/21, Lučenec, 984 01, SK 44414374 202,50
25.11.2025 2225012725 OOPP 4500262716 Solík SK, s.r.o., Odborov 2554, Považská Bystrica, 017 01, SK 36347426 190,29
25.11.2025 2225012772 utesnenie trhlín na vozovkách 11/25 4500260332 littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK 44768575 12,900,00
25.11.2025 2225012773 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500262908 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 641,19
25.11.2025 2225012774 Rýchlovarná kanvica ET/2025/0021 4500263033 ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK 36556050 22,90
25.11.2025 2225012775 servis BL040UD 4500263037 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 486,95
25.11.2025 2325009834 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2025/09395 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 279,51