Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.05.2020 2220004304 diaľničné smerové stĺpiky, zvodidlové smerové stĺpiky ZM/2019/0400 4500167887 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 2,154,00
04.05.2020 2220004305 spotreba elektriny - Badín ZM/2016/0033 4500169921 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 177,53
04.05.2020 2220004306 PK požiarne núdzové osvetlenie, tunel Horelica 4500166346 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 992,00
04.05.2020 2220004307 oprava a údržba strojov a zariadení, oprava zobrazovacej steny na velíne MIT CUBE VS-PE78U 4500169005 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,493,00
04.05.2020 2220004308 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2019/0382 4500169217 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,549,50
04.05.2020 2220004309 dodávka zvislých dopr.značiek ZM/2019/0478 4500168570 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,895,00
04.05.2020 2220004310 vypracovanie projektovej dokumentácie dopr.značenia, región Bratislava ZM/2019/0404 4500166320 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,750,00
04.05.2020 2220004311 vypracovanie projektovej dokumentácie dopr.značenia, región Bratislava ZM/2019/0404 4500166318 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,180,00
04.05.2020 2220004314 pneumatiky Matador, Continental 4500169288 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 287,36
04.05.2020 2220004315 Novalon TK, Prostop-sprej na klinové remene 4500169036 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 1,027,50