Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.04.2020 2220003995 evo diesel, evo diesel plus ZM/2011/0402 4500169274 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,835,04
22.04.2020 2220003996 evo diesel ZM/2011/0402 4500169043 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,642,85
22.04.2020 2220003997 evo diesel ZM/2011/0402 4500169499 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,809,06
22.04.2020 2120000428 Realizácia vetrania tunela a prieskumnej štôlne počas nerealizovania prác, prenájom, prevádzka a údržba ventilátorov 82994/2019 BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36177245 6,150,00
22.04.2020 2120000429 Prenájom trafostaníc v tuneli, D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, tunel Višňové 71880/2019 BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36177245 4,000,00
22.04.2020 2120000430 Radlica Agrometall 4500161668 AGROPARK LIPTOV, s.r.o., Priemyselná 4527/36, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 50629212 7,900,00
22.04.2020 2120000431 Vypracovanie projektovej dokumentácie ZM/2019/0405 4500168331 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,038,40
22.04.2020 2120000432 Realizácia dopravného značenia ZM/2019/0478 4500168078 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,341,23
22.04.2020 2220003927 servisná prehliadka BL975TK 4500169607 Todos Italia, s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 35754869 542,65
22.04.2020 2220003928 dezinfekčné práce, SSUR Nová Baňa 4500169022 Martin Bedenský - DERA, Dodekova 192/40, Nová Baňa, 968 01, SK 41414632 2,791,00