Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.04.2020 2220003645 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 126,31
14.04.2020 2220003646 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre SSÚD Trnava ZM/2013/0063 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 36252484 1,021,19
14.04.2020 2220003647 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre SSÚD Trnava ZM/2013/0063 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 36252484 2,548,68
14.04.2020 2220003664 nájom teplo 3/2020 ZM/2015/0420 4500169265 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,398,48
14.04.2020 2220003665 služba SKPOS_cm 4500169259 GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BR ATISLAVA, Chlumeckého 4, Bratislava, 827 45, SK 17316219 50,00
14.04.2020 2220003666 dezinfekčný prostriedok 4500168731 VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK 36421162 1,703,00
14.04.2020 2220003667 spojovací mat. 4500168361 Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot o, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 61,85
14.04.2020 2220003668 podstavec, krytka, úpinka ZM/2019/0478 4500168591 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,866,00
14.04.2020 2220003669 oprava zách. zariadenia ZM/2019/0085 4500167480 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,727,00
14.04.2020 2220003670 oprava záchyt. zariadenia ZM/2019/0085 4500167903 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,827,00