Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.03.2020 2220002605 bet.oceľ, roxor 4500167259 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK 14344106 120,96
12.03.2020 2220002606 oprava strojov a zariadení, servisný program pre UPS ZM/2016/0175 4500166048 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 884,50
11.03.2020 2220002527 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 139,31
11.03.2020 3020000132 súdny poplatok 25C/13/2017 4500167988 Okresný súd Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava, 844 54, SK 39535 16,596,50
11.03.2020 3020000137 poplatok 4500167808 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK 00327646 34,00
11.03.2020 2220002508 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre Do Levoča, D1 Jánovce - Jablonov II. úsek ZM/2016/0042 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 193,73
11.03.2020 5020000262 vystavenie vyjadrenia 4500167946 OTNS, a. s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 46881239 22,00
11.03.2020 2220002507 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0022 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 120,08
11.03.2020 2220002528 nájom, teplo za 02/20 ZM/2015/0420 4500168136 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,100,67
11.03.2020 2120000215 Činnosť koordinátora bezpečnosti 123424/2019 imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 45248681 2,850,00