Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.11.2025 2225012698 Autobatérie 4500263326 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 502,00
24.11.2025 2225012699 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500262954 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 68,96
24.11.2025 2225012700 Posypový materiál ZM/2025/0766 4500259490 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 31,667,94
24.11.2025 2225012701 Nábytok ET/2025/0022 4500261864 ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK 47966947 5,012,00
24.11.2025 2225012679 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,104,93
24.11.2025 2225012680 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 178,19
24.11.2025 2225012684 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 928,78
24.11.2025 2225012661 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 203,25
24.11.2025 2325009759 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/09099 GK Team, s.r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, 901 01, SK 45638152 174,432,00
24.11.2025 2325009676 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2025/07548 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 2,610,00