Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.11.2019 2219014229 materiál 4500158892;4500159655;4500159688;4500159882 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 414,75
08.11.2019 2219014230 náhradné diely 4500158752 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,385,60
08.11.2019 2219014231 PHM diesel, benzín ZM/2011/0402 4500161553 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,506,94
08.11.2019 2219014232 PHM diesel ZM/2011/0402 4500161197 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 110,22
08.11.2019 2219014233 PHM diesel ZM/2011/0402 4500158855 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 480,01
08.11.2019 2219014234 upratovanie ZML/145/2010 4500160962 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK 35121530 465,02
08.11.2019 2219014235 PHM diesel, benzín ZM/2011/0402 4500161226 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,257,29
08.11.2019 2219014236 PHM diesel, benzín ZM/2011/0402 4500161129 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,794,60
08.11.2019 2219014237 štandardná elek. aukcia 4500155412 eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK 35758643 130,00
08.11.2019 2219014217 Asfaltová zmes 10/2019 ET/2019/0046 4500160090 Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 602,36