Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.11.2019 2219014071 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 330,69
07.11.2019 2219014075 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 82,31
07.11.2019 2219014078 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 191,74
07.11.2019 2219014080 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 131,26
07.11.2019 2219013992 Výmena rozvádzača 4500156161 JSS, s.r.o., Fraňa Kráľa 2066/44, Poprad, 058 01, SK 51174561 65,770,00
07.11.2019 2219013993 opr.náter.a sanácia most 4500158425 BBR, s.r.o., Bajkalská 5/A, Bratislava - mestská časť Nové Mest, 831 04, SK 50891316 68,179,06
07.11.2019 2219013995 oprava náterov 4500158656 BBR, s.r.o., Bajkalská 5/A, Bratislava - mestská časť Nové Mest, 831 04, SK 50891316 98,208,46
07.11.2019 2219013997 kontrol. elektroinštalácie ZM/2016/0175 4500157018 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 17,269,00
07.11.2019 2219014000 Údržba a kontr. BZ tunela ZM/2016/0175 4500157024 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 14,878,80
07.11.2019 2219014001 technická podpora 10/2019 4500143284 Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK 36237361 3,916,00