Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.11.2019 2219013913 Stravné lístky TN ZML/1039/2010 4500160786 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 9,144,30
06.11.2019 2219013915 OST Polianky za 10/2019 ZML/73/2008 4500161261 P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK 43821316 113,39
06.11.2019 2219013916 realizácia VDZ 4500160267 OSFER s.r.o., Prúdová 12, Košice, 040 01, SK 00691542 886,20
06.11.2019 2219013920 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,648,26
06.11.2019 2219013922 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 5,474,47
06.11.2019 2219013924 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 345,69
06.11.2019 2219013925 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 25,45
06.11.2019 2219013927 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,320,57
06.11.2019 2219013929 oprava meteozariadenia "Svrčinovec" ZM/2018/0339 4500159786 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,292,00
06.11.2019 2219013930 oprava meteozariadenia "Portál Žilina" ZM/2018/0339 4500159821 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 11,408,00