Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.11.2019 2219013776 Stavebný, hutný materiál 4500160585 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 42,67
04.11.2019 2219013777 správa o výsledku priebežnej inšpekcie systému riadenia montáže 4500161139 Technický a skúšobný ústav stavebný, Studená 3, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 31821987 850,00
04.11.2019 2219013778 oprava vozovky D1 mostný objekt D1-326 Korytné ZM/2015/0148 4500148924 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 5,742,91
04.11.2019 2219013779 ochranný náter protihlukovej steny na moste č. 178 4500158668 BBR, s.r.o., Bajkalská 5/A, Bratislava - mestská časť Nové Mest, 831 04, SK 50891316 168,868,50
04.11.2019 2219013781 fotokopírovacie práce 4500161154 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 11,52
04.11.2019 2219013782 servis a prehliadka BL527SK 4500158024 Auto Lamač spol. s r.o., Hodonínska 13, Bratislava, 841 03, SK 31327931 438,65
04.11.2019 2219013783 strážna služba Trenčín 10/2019 ET/2019/0131 4500159587 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 3,943,94
04.11.2019 2219013784 ND na vozidlá 4500160189 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 1,458,55
01.11.2019 2219013106 prenájom rohoží za 09.09.2019 - 06.10.2019 4500145053 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 52,40
31.10.2019 2219013664 sanácia betónových povrchov a ochranné nátery oporného múru na RC R2 Zvolen - Budča - druhý rad- 2.etapa 4500159901 VAHOKAD, s.r.o., E. Marothy Šoltesovej 117/6, Dobrá Niva, 962 61, SK 36684589 19,577,50