Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.10.2019 2219012779 oprava poškodených častí mot. voz. BL921EB 4500155075 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 493,25
09.10.2019 2219012781 vývoz komunálneho odpadu z ľavostranného odpočívadla Štrba za 3. štvrťrok 2019 4500154971 Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK 326615 3,564,60
09.10.2019 2219012782 opakované oboznamovanie pre obsluhu kotlov, vrátane overenia vedomostí 4500156956 Mgr. Iveta Janska - SKA - vzdeláva, Fábryho 15, Košice-Dargovských hrdinov, 040 22, SK 11965711 25,00
09.10.2019 2219012783 PD na ponuku DP v podrobnostiach DRS: "orava mosta ev.č. D1-012, pravobrežná estakáda Prístavného mosta (D3), Petržalka -BA" 4500148720 NAGY NOL, s. r. o., Amurská 5, Bratislava, 821 06, SK 46806199 14,950,00
09.10.2019 2219012784 OOPP ZM/2018/0258 4500157127 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 5,380,61
09.10.2019 2219012785 sada hriadeľ - kľúč 4500158920 A.G.E.S. s.r.o. Olcnava, Jarná 25, Olcnava, 053 61, SK 36179337 225,00
09.10.2019 2219012786 servisná prehliadka na stroji FARESIN FH 10.70 4500157967 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 965,40
09.10.2019 2219012787 Oprava a údržba XEROX WC 7845 S/N 4500159586 Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK 31590128 60,00
09.10.2019 2219012788 služby v oblasti ŽP za 09/2019 ZML/438/2010 4500157267 ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 1987/85B, Trenčín, 911 05, SK 50401572 779,80
09.10.2019 2219012789 prezúvanie pneumatík BAZ610 4500158751 PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36308048 860,00