Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.10.2019 2219012428 maliarsky, natieračsky materiál 4500153953 Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK 43206158 80,16
04.10.2019 2219012429 čistiace potreby 4500158824 Fifty-Fifty, s.r.o., Strojnícka 18, Prešov, 080 01, SK 36479861 113,76
04.10.2019 2219012430 repasované turbodúchadlo 4500158199 MOTOPRES, s. r. o., Duklianska 8, Prešov, 080 01, SK 44393351 54,17
04.10.2019 2219012431 oprava brány 4500156300 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 4,900,10
04.10.2019 2219012432 oprava brány 4500156299 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 297,60
04.10.2019 2219012433 odspájkovacie pero 4500158588 TME Slovakia, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina, 010 01, SK 45241791 219,70
04.10.2019 2219012434 maliarsky, natieračsky, stavebný materiál 4500156947 Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK 34526871 173,39
04.10.2019 2219012435 refakturácia poplatkov za bankové služby - palivové karty - 08/2019 ZML/1241/2010 4500159741 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 82,631,64
04.10.2019 2219012442 výmena mostných záverov typu GHH a asf. most.záverov za mechanické na moste ev.č. D2-069 estakáda Sekule ZM/2015/0452 4500158395 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 431,750,38
04.10.2019 2319013031 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/15198 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 9,692,24