Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.10.2019 2219012096 oprava vozidla BL573AE 4500158448 Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava, 917 54, SK 34127844 135,52
01.10.2019 2219012097 oprava požiarneho hydrantu na HP Jarovce 4500157832 PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK 36800767 14,875,00
01.10.2019 2219012098 funkcia technika PO, BOZP 4500158405 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 1,606,08
01.10.2019 2219012111 dopojenie fontán slúžiacich ako zdroj pitnej vody pre motor.verejnosť, rekonštrukcia vodovodu na odp. Červeník smer H.Streda 4500154109 TECHNICOL, s.r.o., Dolné Rudiny 2956/3, Žilina, 010 01, SK 47524111 4,956,00
01.10.2019 2219012114 ND na vozidlá, pracovné náradie 4500157085 Viera Bryndziarová, Setechov 512, Petrovice, 013 53, SK 40067271 233,90
01.10.2019 2219012115 profylakt.kontrola FM vysielania pre tunel Bôrik 4500157151 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 850,00
01.10.2019 2219012116 autobatérie ZM/2017/0066 4500157178 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 450,58
01.10.2019 2219012117 výkon záruč.servisu, tunelové rúry spolu s prep.do centr.riad.syst., tunel Bôrik 4500113188 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 970,00
01.10.2019 2219012118 ND na vozidlá, chemikálie, mazivá 4500157181 Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK 30589924 415,74
01.10.2019 2219012119 údržba zelene na odp.Velinok a Ivachnová 4500150265 ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK 31684319 18,528,34