Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.10.2019 2219012156 výmena platničiek na BL232RP 4500158031 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK 45960470 309,08
01.10.2019 2219012157 upratovacie služby na obj.HP Jarovce za 9/2019 4500137817 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,068,00
01.10.2019 2219012158 upratovacie služby na obj.HP Čunovo za 9/2019 4500137813 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,068,00
01.10.2019 2219012159 výmena brzdových platničiek a zadných bŕzd na BL094RN 4500157338 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK 45960470 505,66
01.10.2019 2219012160 upratovacie služby na obj.Graniar za 9/2019 4500139019 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 2,052,00
01.10.2019 2219012161 upratovacie služby na odp.Voznica za 9/2019 4500146996 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 2,016,00
01.10.2019 2219012162 upratovacie služby na odp.Budča za 9/2019 4500149379 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 2,019,60
01.10.2019 2219012163 vedenie evidencie odpadov za 9/2019 Malacky 4500158301 EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK 46651187 115,00
01.10.2019 2219012164 činnosť technika PO a autor.technika BOZP SSÚD MA a HP Brodské za 9/2019 4500158846 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
01.10.2019 2219012165 kancelárske potreby ET/2019/0024 4500158324 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 115,36