Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.09.2019 2219012077 materiál 4500158530 Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK 31596061 148,52
30.09.2019 2219012087 výroba pečiatok 4500158246 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 87,15
30.09.2019 2219012025 motorová nafta ZM/2015/0442 4500158274 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 13,197,74
30.09.2019 2219012027 benzín ZM/2015/0442 4500158275 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 4,807,57
30.09.2019 3019000681 Finančná náhrada za spoločenskú hodnotu odstránených drevín OBJ/70538/2016 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK 00327646 133,386,00
30.09.2019 2119001033 Vypracovanie bezpečnostného auditu dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) stavby „Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa“ OBJ/71181/2019 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 5,420,00
30.09.2019 2119001039 Stav. práce - Montáž oplotenia na betónových zvodidlách na D2 v úseku odpočívadla Malacky 4500150111 TOP METAL, s.r.o., Biskupická 1804/54, Trenčín, 911 01, SK 36656259 151,550,23
30.09.2019 3019000682 nájomné za 10/2019, kanc.odboru správy staveb.dozoru BB 4500158247 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 182,99
30.09.2019 3019000683 vedľajšie náklady kancelárií za 10/2019, kanc.odboru správy staveb.dozoru BB 4500158249 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 138,80
27.09.2019 2119001034 VŠH VB OBJ/81906/2019 ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, Bratislava, 821 08, SK 31331220 1,100,00