Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.09.2019 2219011840 oprava kanalizačného potrubia v areáli SSÚD PB 4500157864 ZBORAN, s. r. o., Šebesťanová 175, Považská Bystrica, 017 04, SK 36795283 4,225,00
25.09.2019 2219011841 technická a emisná kontrola BA456MF 4500157776 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 75,00
25.09.2019 2219011846 výmena batérií vozidiel 4500157599 Chovanec Ján Ing. Servis TF, Kollárova 73, Martin, 036 01, SK 10871390 175,50
25.09.2019 2219011848 kópie veľkopl. F čiara + sklad, p. L.Drobný 4500158905 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 14,44
25.09.2019 2219011849 dodanie mobilných WC pre diaľnice a rýchlost.cesty 1.9. - 15.9.2019 4500155965 O.M.K. BUILDING, s. r. o., Záblatská 302/83, Trenčín, 911 06, SK 43948219 8,480,00
25.09.2019 2219011850 zaobstaranie dopr.služieb 12. - 15.9.2019 BA - Česká Třeboň CZ - BA 4500157336;4500158526 MaxWay s. r. o., Vinohradnícka 3, Bratislava-Podunajské Biskupice, 821 06, SK 47542730 1,720,00
25.09.2019 2219011851 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 2,211,68
25.09.2019 2219011854 odpad z čistenia ulíc 8/2019 ET/2019/0083 4500158358 Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 5,741,00
25.09.2019 2219011856 technická obhliadka kamerového systému 4500157117 VIMON s.r.o., Národná 7, Žilina, 010 01, SK 36369071 288,00
25.09.2019 2219011857 oprava vedenia NN - detské ihrisko OP PN PJP 4500157863 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 4,523,64