Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.09.2019 2219011632 elektroinštalačný materiál 4500156914 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 926,13
18.09.2019 2119000981 Zmluva o poskytnutí služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre D1 Prešov západ - Prešov juh ZM/2016/0177 AE DOZORING, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 821 09, SK 44403224 400,823,50
18.09.2019 2319010353 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/12876 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 5,820,86
17.09.2019 2219011529 oprava štartérov a alternátorov na vozidlách 4500157667 GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves, Za Hornádom 13, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31736556 259,00
17.09.2019 2219011530 prevádzka IS za 8/2019 ZM/2018/0065 4500157413 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 208,200,00
17.09.2019 2219011531 oprava vozidla BL966IK 4500157556 AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Kafendova 5279/16, Vrútky, 038 61, SK 45477779 772,10
17.09.2019 2219011532 oprava vozidla BL226IK 4500157537 AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Kafendova 5279/16, Vrútky, 038 61, SK 45477779 235,75
17.09.2019 2219011533 filter kabinový BL080IS 4500157554 AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Kafendova 5279/16, Vrútky, 038 61, SK 45477779 59,00
17.09.2019 2219011534 čerpanie, vývoz fekálií odp. Turč.Štiav. 4500155307 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 78,66
17.09.2019 2219011536 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 8,05