Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.09.2019 2219011538 samolepka reflexná 4500155252 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 240,00
17.09.2019 2219011539 maskovacia páska 4500157584 Auto-color Slovakia, s.r.o., Jesenná 1, Prešov, 080 01, SK 31736505 144,00
17.09.2019 2219011540 pracovné náradie, ND na vozidlá 4500157744 MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK 46030506 750,00
17.09.2019 2219011541 kopírovací valec 4500157746 MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK 46030506 800,00
17.09.2019 2219011542 servisnú prehliadku na vozidle BL546US 4500157448 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 225,19
17.09.2019 2219011543 akreditovaný rozbor vzoriek odpadových (dažďových) vôd odobratých pri R1 Šoporňa a Pata 4500157604 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 1,025,00
17.09.2019 2219011545 maliarsky, natieračsky materiál ZM/2018/0335 4500157394 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 695,00
17.09.2019 2119000973 Výkon činnosti autorizovaného geodeta SD 72180/2019 LUSH, spol. s r.o. Ing. Juraj Kuchar, Kuzmányho nábrežie 14, Zvolen, 960 01, SK 31566391 2,475,00
17.09.2019 2119000974 Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku. OBJ/78605/2019 Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK 1028890874 820,00
17.09.2019 2119000975 VŠH vecného bremena OBJ/77698/2019 ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, Bratislava, 821 08, SK 31331220 690,00