Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.12.2025 2225012925 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 365,47
01.12.2025 2225012895 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 48,78
01.12.2025 2225012980 Nájomné 11/2025 4500263920 Priemyselný park Martin 2, s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 45, SK 56017707 55,030,59
01.12.2025 2225012981 Nájomné 11/2025 4500263924 PREFA Property, a.s., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK 48228818 939,50
28.11.2025 2325009849 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2017/18474 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 71,773,82
28.11.2025 2325009850 Nájomná zmluva PO VP/2023/03446 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 12,781,12
28.11.2025 2125000509 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D3 Zelený most Svrčinovec v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2022/0196 VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 10,118,65
28.11.2025 2225012863 eStravenky 11/2025 ZM/2022/0511 4500248788 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 51,682,43
28.11.2025 2225012864 Kolesový fúrik 4500262750 Balatech s. r. o., Repíková 4203/20, Nitra, 949 01, SK 53105150 1,333,50
28.11.2025 2225012865 Revízia zdvíhacích zariadení ZM/2023/0308 4500260234 BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK 36427985 68,00