Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.04.2019 2219003826 ND na zametacie vozidlo Brock 4500147968 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 469,90
03.04.2019 2219003827 kancelársky materiál, elektroinštalačný materiál ET/2019/0024 4500148389 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 529,93
03.04.2019 2219003828 strážna služba Mengusovce za 03/2019 ET/2018/0330 4500145188 TERAVA, s.r.o., Na Letisko 2121/44, Poprad, 058 01, SK 44644329 2,976,00
03.04.2019 2219003829 upratovacie služby za 03/2019 ZML/237/2010 4500149194 Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87
03.04.2019 2219003830 technická podpora pre IS Mosty 03/2019 4500143284 Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK 36237361 3,916,00
03.04.2019 2219003831 bezpečnostné služby SSÚR KE, 03/2019 ZM/2014/0527 4500147078 Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK 47232285 2,380,80
03.04.2019 2219003833 dopravné značky ET/2019/0039 4500147716 GETOS, s.r.o., Zlatovská 31, Trenčín, 911 05, SK 36338354 2,374,00
03.04.2019 2219003834 upratovacie služby HP Svrčinovec 03/2019 ZM/2015/0032 4500144165 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,970,00
03.04.2019 2219003835 OOPP ZM/2018/0258 4500144536 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 251,34
03.04.2019 2219003836 elektroinštalačný, spojovací, spotrebný materiál 4500147110;4500147101;4500147113;4500145502;4500148099;4500148224;4500148542 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 2,340,56