Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.04.2019 2219003756 oprava porúch Tunel Bôrik a D1 Važec - Mengusovce - Jánovce 4500145043 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 23,885,41
03.04.2019 2219003757 wifi ČS 03/2019 4500141906 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 6,870,00
03.04.2019 2219003766 pracovné náradie, spotrebný, spojovací materiál 4500147464 VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK 45267634 260,73
03.04.2019 2219003772 oprava vozidla BL097ED 4500148407 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 100,00
03.04.2019 2219003773 oprava vozidla BA905XO 4500148409 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 336,00
03.04.2019 2219003774 zber, odstránenie kadáverov ET/2019/0001 4500143567 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 871,00
03.04.2019 2219003775 výmena rozvádzača vč. dodávky, rev. výkresovej dokumentácie 4500146154 ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, Košice, 040 23, SK 36601101 9,720,00
03.04.2019 2219003776 profylaktická prehliadka elektrozariadenia, periodická kontrola nep. armatúr 4500147678 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 770,50
03.04.2019 2219003777 ND na vozidlá, mazivá, chemikálie 4500148488 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 50,90
03.04.2019 2219003778 nerezová konzola 4500147071 Petr Kořínek - zámečnictví, BŘESTEK 107, BUCHLOVICE, ČR, 687 08, CZ 65821211 500,00