Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.03.2019 5019000325 Zmluva o zriadení vb VP/2019/04211 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 15,237,18
20.03.2019 5019000326 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 832138/01/2018 VP/2019/03969 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 240,00
20.03.2019 2219003177 kurz Prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch 4500147394 Slovenský Červený kríž územný spolok Košice-mesto, Komenského 19, Košice, 040 01, SK 00416193 50,00
20.03.2019 2219003198 údržba vybraných úsekov rýchlost.ciest 1.triedy, I/18 Jablonov - Studenec ZML/37/2010 4500146215 Správa a údržba ciest Prešovského s amosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 843,05
20.03.2019 2219003199 zhodnotenie kalov z odluč.oleja ZM/2015/0489 4500145327 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 1,639,34
20.03.2019 2219003200 technická a emisná kontrola vozidiel 4500147116 Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK 34802452 939,17
20.03.2019 2219003202 prenájom Auly SAV, Dúbravská cesta 9, BA 4500146819 Centrum spoločných činnosti SAV, Dúbravská cesta 3484/9, Bratislava, 845 35, SK 00398144 150,00
20.03.2019 2219003203 letenky p. Hajdúček, p. Schmidt P. a p. Ondrejčík 5.5. - 8.5.2019 OS VIE-NAP-VIE 4500147874 GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK 31398081 975,00
20.03.2019 2219003204 materiál 4500147961 MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK 36722049 110,60
20.03.2019 2219003205 filtre, vane na zber oleja 4500147967 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 192,67