Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.03.2019 2219002262 obaľovaná studená zmes ZM/2016/0101 4500145672 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 846,00
01.03.2019 2219002263 bezpečnostný, spojovací materiál 4500146771 Ing. Ľuboš Baluska BALU, V. Clementisa 56, Trnava, 917 01, SK 30971756 417,37
01.03.2019 2219002264 spotrebný, spojovací materiál 4500146976 Ivana Kabaňová NEKA, Ulica Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK 51227151 180,54
01.03.2019 2219002265 ND na vozidlá 4500146928 Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK 36241431 209,26
01.03.2019 2219002266 pneuservisné práce na BL503KS, BA537PK, BA065OP, BL581AE, BA380PN, BA149PM 4500146926 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 887,83
01.03.2019 2219002276 ND na TZ v tuneli 4500145592 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 965,28
01.03.2019 2219002278 servis priemyselných brán 4500146702 Martin Repko MARES, Topoľovka 153, Topoľovka, 067 45, SK 30257158 174,50
01.03.2019 2219002279 materiál 4500146436 František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK 14137411 937,65
01.03.2019 2219002280 strážna služba BA Vajnory, Pri mlyne za 02/2019 ET/2018/0310 4500145362 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 3,042,82
01.03.2019 2219002281 vysokotlakové zariadenie 4500146586 MILAN VERESPEJ - KOLVER, JESENNA 1, Prešov, 080 05, SK 32930305 775,00