Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.02.2019 2219001105 pramenitá voda Beharovce 4500143575 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 44,00
06.02.2019 2219001106 tmely a lepidlá 4500145205 ONSA Plus s.r.o., Zvonárska 9, Košice, 040 01, SK 36234150 548,50
06.02.2019 2219001110 cena za plnenie Služieb prevádzky systému platieb mýta palivovými kartami za 01/2019 ZM/2014/0461 4500145882 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 912,094,47
06.02.2019 2219001111 ND na vozidlá 4500144697 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 892,00
06.02.2019 2219001112 strážna služba za 01/2019 ZML/1485/2010 4500143636 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,916,48
06.02.2019 2219001113 oprava mot. voz. BA710MH 4500145198 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 558,04
06.02.2019 2219001114 ND na vozidlá 4500145201 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 608,86
06.02.2019 2219001115 strážna služba Petrovany za 01/2019 ZML/1486/2010 4500145741 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,916,48
06.02.2019 2219001116 služby BOZP, OPP 4500143852 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK 45682232 82,00
06.02.2019 2219001117 prenájom rohoží 31.12.18 - 27.1.19 ZML/262/2010 4500143580 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 172,08