Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.12.2018 2218016572 oprava vozidla BL934IK 4500143045 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 692,75
31.12.2018 2218016573 oprava vozidla BA541XG 4500142845 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 747,00
31.12.2018 2218016574 aktual.odborná príprava viazačov bremien 4500142382 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 22,00
31.12.2018 2218016575 náhradné diely 4500143037 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 813,00
31.12.2018 2218016576 elektroinštalačný materiál 4500142150 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 452,77
31.12.2018 2218016577 materiál 4500143413 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 811,71
31.12.2018 2218016579 filtre 4500142967 HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK 31633072 361,87
31.12.2018 2218016580 výmena poškod.žalúzií na stredisku v Čadci 4500143002 Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK 41585941 981,00
31.12.2018 2218016581 havarijné opravy na HP Svrčinovec, odp. Čierne, stredisko CA 4500143363 Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK 46271431 678,37
31.12.2018 2118001764 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK 47863617 1,297,228,65