Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.12.2018 2218016437 nápojové poukážky, SSÚD PO ZML/1039/2010 4500143314 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 100,00
28.12.2018 2218016438 stravné lístky, SSÚD Mengusovce ZML/1039/2010 4500143336 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 11,040,00
28.12.2018 2218016439 nápojové poukážky, SSÚD Meng. ZML/1039/2010 4500143338 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 300,00
28.12.2018 2218016484 oprava vozovky diaľnice v správe SSÚD BA ZM/2015/0507 4500128690 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 4,414,66
28.12.2018 2218016495 nemrznúca zmes 4500142647 Tomáš Teniak TENA OIL, Na Bystričku 815/28, Martin, 036 01, SK 37405519 110,00
28.12.2018 2218016496 oprava prevodníka pre snímanie vibrácií ventilátora, tunel Bôrik 4500141696 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 600,00
28.12.2018 2218016497 oprava sčítača ZML/816/2010 4500141759 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 922,38
28.12.2018 2218016498 údržba-servis regul.stanice plynu pre vykur.budov 4500142667 Ľuboš Čecho RSP Servis, Snežienková 637/42, Prievidza, 971 01, SK 40652572 2,463,80
28.12.2018 2218016499 kalibrácia 4500143113 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 46,66
28.12.2018 2218016500 fenix čelovka 4500143078 S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK 36481424 239,60