Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.11.2018 2218013728 materiál 4500140087 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 98,24
09.11.2018 2218013729 emisná a technická kontrola vozidiel 4500138299 Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 17605938 675,00
08.11.2018 2218013549 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,044,09
08.11.2018 2218013555 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 334,53
08.11.2018 2218013563 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 35,62
08.11.2018 2118001260 Šmykom riadený nakladač BOBCAT A 770 ET/2018/0212 4500138816 AGROPARK LIPTOV, s.r.o., Priemyselná 4527/36, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 50629212 106,900,00
08.11.2018 2118001261 Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV ZML/1179/2010 I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK 36413470 3,127,86
08.11.2018 2118001265 Dodávka a montáž portálových konštrukcií na D1 ZM/2014/0482 4500132080 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 56,450,65
08.11.2018 2218013556 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 225,13
08.11.2018 2218013411 oplechovanie nosníkov podhľadu mostného objektu č. 50 - 314 A 4500140091 Lptex, s.r.o., Južná trieda 119, Košice, 040 01, SK 36576361 4,268,00