Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.09.2018 2218011458 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 2,04
28.09.2018 2218011459 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 2,04
28.09.2018 2218011460 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 2,04
28.09.2018 2218011461 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 2,04
28.09.2018 2218011462 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 19,55
28.09.2018 2218011463 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 2,04
28.09.2018 2118001068 Zmluva o dielo - D1 Budimír - Bidovce, majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu a následné kompletné MPV stavby ZM/2012/0333 Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK 31693598 10,988,00
28.09.2018 2218011343 oprava ríms na moste č.D1-161 4500122178 ASZA s.r.o., Veľká Okružná 2630/54, Žilina, 010 01, SK 46340386 38,151,55
28.09.2018 2218011344 materiál 4500135968 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 180,60
28.09.2018 2218011345 pranie a žehlenie bielizne 4500136361 RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK 34120629 42,50