Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.09.2018 2218010422 mesačný popl.za prevádzku 8/2018, Malacky ZML/159/2011 4500136668 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 447,81
06.09.2018 2218010423 mesačný popl.za prevádzku 8/2018, centrála NDS ZML/159/2011 4500136862 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 99,58
06.09.2018 2218010424 servisné práce 8/2018 v tuneli Sitina ZML/959/2010 4500134652 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 40,050,05
05.09.2018 2218010262 havarijná oprava rozvádzača a elektrického vedenia v objekte osobnej dopravy na HP Brodské 4500134896 Jozef Vícena - Elektromontáže, Lozorno 332, Lozorno, 900 55, SK 40642011 7,916,60
05.09.2018 2218010263 výmena dúchadla v BioČOV 1000E 4500135661 ENERGOSERVIS CLC, s.r.o., Račianska 71, Bratislava-Nové Mesto, 832 59, SK 35732911 449,04
05.09.2018 2218010264 nápojové poukážky Trenčín ZML/1039/2010 4500136151 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 21,00
05.09.2018 2218010265 Nápojové poukážky Trenčín ZML/1039/2010 4500136151 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 390,60
05.09.2018 2218010266 stravné lístky Trenčín ZML/1039/2010 4500136152 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,835,20
05.09.2018 2218010271 oprava vozovky D1 - most ev.č. D1-367 cez rieku Torysu ZM/2015/0148 4500135695 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 4,318,31
05.09.2018 2218010272 stravné lístky Trnava ZML/1039/2010 4500136180 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,611,20